公司修訂完善內部審計制度 |
發(fā)布日期:2016-01-07 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司修訂完善內部審計制度
12月23日,公司總經(jīng)理辦公會議審議通過新修訂的《內部審計制度》,要求公司各部室、所、中心、下屬子公司認真貫徹執(zhí)行。
公司使終秉持以制度管人、以制度管事的原則,為了加強公司內部審計工作的管理,提高審計工作質量和效率,在原有制度的基礎上進行規(guī)范完善,實現(xiàn)公司內部審計工作規(guī)范化、標準化,發(fā)揮內部審計促進企業(yè)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益中的作用。同時借助公司開展的“三嚴三實”教育活動,通過聽取多方面意見,最終確定由公司紀委書記陳興忠負責督導,審計部具體負責落實,對內部審計制度的重新進行修訂。
此次內部審計制度的修訂完善內容創(chuàng)新引入“層級管理”、“資質準入”的新概念,并且進一步明確細化內部審計工作程序,展示出了公司轉變工作作風,強化工作落實,提高工作效率的決心,同時也體現(xiàn)新修訂的內部審計制度將更具原則性、及時性、嚴肅性的特點。
郭焱
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